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录播专题课程(有效期自课程开通起2个月)

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
专题:以风险为基础的内部审计中长期规划与年度计划

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时46分)

老师简介:

李素鹏,安达风控研究中心主任,risk-doctor微信公众号主理人,中国人力资源开发研究会风险管理分会首任秘书长。

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李素鹏  400/500
2
专题:数智化转型过程中内部审计工作要点

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时30分)

老师简介:

高垚,上海铭垚信息科技有限公司 (铭科技 ) 创始人,复旦大学会计学博士,挪威经济管理学院 (NHH) 交流学者,注册信息系统审计师( CISA)。

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高垚  400/500
3
专题:企业合规管理体系建设与合规审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时18分)

老师简介:

徐荣才,北京中天恒集团 总咨询师,内部控制与风险管理专家,财政部特聘内部控制咨询专家。

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徐荣才  400/500
4
专题:学习二十届三中全会精神,发挥审计在推进中国式现代化中的作用

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时20分)

老师简介:

周维培,博士,教授,博士生导师,南京审计大学教授。原审计署办公厅主任、原南京审计大学政府审计学院院长。中国审计学会常务理事、全国审计信息化标准化技术委员会 (SAC/TC341) 顾问。曾任南京大学中文系副主任、教授、哈佛大学燕京学社访问学者、审计署监察人事审计局局长,国际合作司司长、国际标准化组织“审计数据服务技术委员会” (ISO/TC295) 主席。近年主要从事国家审计理论和实务研究、审计信息化国际标准制定工作。主持过国家社科基金项目、教育部哲学社会科学后期资助项目,在《审计研究》《审计与经济研究》等刊物发表多篇论文,出版专著 《国际政府审计散论》、主编江苏省重点教材 《审计学通论》,组织制定的 《审计数据采集》获2022年国家标准创新奖项目一等奖

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周维培  400/500
5
专题:网络安全合规审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:50)

老师简介:

陈伟,CISA,CDPSE,ISACA中国专家委员会荣誉主席,北京谷安天下科技有限公司董事长、谷安研究院院长。在企业信息化的系统集成、应用开发、信息安全与IT控制领域有超过二十五年的工作经验,长期从事企业信息化建设,对国内大中型企业的IT系统规划与架构、IT管控体系、安全体系与服务体系的规划、设计、实施有着较丰富的经验。目前工作领域集中于IT治理、信息安全管理及数字风险管理领域的方法研究与应用实践,近年来为多个大型组织实施过IT治理、信息安全、信息科技风险管理等领域的咨询项目及IT审计项目。

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陈伟  400/500
6
专题:基于规范的信息化项目管理审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:24)

老师简介:

沈飙,北京谷安天下科技有限公司咨询顾问,资深讲师。长期从事信息安全相关工作,有20余年的网络安全集成项目经验,曾在国内最大的商业数据中心任网络运维经理,曾在国内著名安全公司任高级安全工程师,负责网络安全咨询及集成工作。主导国内著名银行数据大集中项目的规划和建设,参与并主导国内大型企业网络安全建设规范的制定及实施。

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沈飙  400/500
7
专题:《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》讲解及审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)

老师简介:

周立云,中国石油化工集团有限公司审计部副总经理。正高级审计师、高级会计师、注册资产评估师,先后组织或参与集团公司ERP、财务共享、业审融合大数据审计平台等多个信息系统的建设。2011年-2022年先后7次获得省部级管理创新一、二等奖和科技进步二、三等奖。主持了2013-2014年度审计署重点课题《信息化条件下的审计模式和方法研究》,2021-2022年度审计署内部审计重点课题《基于“业审融合”的智能化内部审计应用研究-以中国石化为例》。2019-2020年牵头起草了《中国内部审计3205号实务指南一信息系统审计》,并主持开展了中国石化多个信息化项目和信息系统的审计。是北京国家会计学院等院校会计、审计硕士校外导师。

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周立云  400/500
8
专题:数据治理与数据安全审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:40)

老师简介:

庞瑞江,中信银行信息科技审计处处长,经济学博士,高级经济师。长期从事内部审计工作,在信息科技审计、数字化审计领域积累了丰富的工作经验;带领团队多次完成数据治理、信息安全、信息科技专项审计;参与多项行业标准、最佳实践、审计案例的编写。

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庞瑞江  400/500
9
专题:内部审计整改实务与案例

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)

老师简介:

李三喜,曾在审计署从事政府审计工作,受聘为国家审计准则咨询专家、财政部内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会常务理事、中国再保险集团独立董事、航天精工股份公司独立董事等。中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)、中天恒达工程咨询有限责任公司创始人,中天恒管理咨询有限公司董事长,高级审计师、国际注册管理咨询师,长期致力于内部控制、风险管理、内部审计等领域的理论研究与实务工作,主编出版了《基于风险管理的内部控制丛书》《独立审计案例分析丛书》《新时代内部审计创新实践丛书》(合规管理审计实务与案例、内部审计整改实务与案例)等专业图书,以理论联系实际见长。

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李三喜  400/500
10
专题:遵循内部审计准则提升经济责任审计质效

课程简介:

【课程纲要】1、找准职责定位;2、突出审计重点;3、抓住关键环节;4、加强审计整改;5、立足审计质量【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)

老师简介:

沈立强,现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作。

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沈立强  400/500
11
专题:审事议人——经济责任审计思维案例解析

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】建议使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:42)

老师简介:

赵志新,北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员。

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赵志新  400/500
12
专题:国有企业内部经济责任审计监督及评价工作体系的构建与实践

课程简介:

【课程纲要】1、经济责任审计工作概述;2、经济责任审计监督及评价工作体系介绍【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:38)

老师简介:

中国移动通信集团有限公司内审部经济责任审计处经理

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王致远   400/500
13
专题:内部经济责任审计具体准则和实务指南解读

课程简介:

【主要内容】 本课程主要从内部审计经济责任审计概述、程序和方法、主要内容、审计评价、审计报告、结果运用等几方面进行讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:54)

老师简介:

沈立强,现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作。

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沈立强  400/500
14
专题:企业财税合规管理及案例

课程简介:

【课程大纲】1、为何强调合规管理 2、合规管理的概述及发展趋势 3、财务合规的重点及案例解析 4、税务合规重点及案例解析【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)

老师简介:

胡明霞,北京国家会计学院副教授,中央和国家机关第一届青联委员、致公党中央经济委员会委员,美国俄亥俄州立大学访问学者、财政部预算评审中心政府投资基金绩效评价项目咨询专家、国际注册反舞弊师CAP考试认证委员会理论专家、经济观察报专栏作家、新理财专栏作家、上市公司独立董事。研究方向: 企业财税合规管理、企业内部控制与风险管理、绩效评价、舞弊审计、政府财务报告审计。

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胡明霞  400/500
15
专题:内部审计机构管理与内部审计项目管理

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计核心要素 2、内部审计机构管理 3、内部审计项目管理【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:00)

老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  400/500
16
专题:内部审计质量控制-怎样做好审计整改“下半篇文章”

课程简介:

【课程纲要】1、回顾历史 2、研读法规 3、清晰认知 4、借鉴经验 5、创新实践【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:12)

老师简介:

李章,首创集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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李章  400/500
17
专题:内部审计质量评估标准讲解

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计质量评估概述 2、国际内部审计质量评估开展情况 3、中国内部审计质量评估开展情况 4、内部审计质量评估新旧手册介绍 5、如何开展内部审计质量评估【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:20)

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


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张晓瑜  400/500
18
专题:基于信息化的审计项目全过程质量控制

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)

老师简介:

周立云,中国石油化工集团有限公司审计部副总经理。正高级审计师、高级会计师、注册资产评估师,先后组织或参与集团公司ERP、财务共享、业审融合大数据审计平台等多个信息系统的建设。2011年-2022年先后7次获得省部级管理创新一、二等奖和科技进步二、三等奖。主持了2013-2014年度审计署重点课题《信息化条件下的审计模式和方法研究》,2021-2022年度审计署内部审计重点课题《基于“业审融合”的智能化内部审计应用研究-以中国石化为例》。2019-2020年牵头起草了《中国内部审计3205号实务指南一信息系统审计》,并主持开展了中国石化多个信息化项目和信息系统的审计。是北京国家会计学院等院校会计、审计硕士校外导师。

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周立云  400/500
19
专题:审计发现问题整改及整改评估考核实务

课程简介:

【主要内容】 1、 导入案例:审计问题整改落实经验及案例分享; 2、 梳理法规:审计问题整改落实法规清单及解析; 3、 构建体系:审计问题整改落实理论及实务体系; 4、 问题对策:审计问题整改落实存在问题及对策。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:32)

老师简介:

李三喜,曾在审计署从事政府审计工作,受聘为国家审计准则咨询专家、财政部内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会常务理事、中国再保险集团独立董事、航天精工股份公司独立董事等。中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)、中天恒达工程咨询有限责任公司创始人,中天恒管理咨询有限公司董事长,高级审计师、国际注册管理咨询师,长期致力于内部控制、风险管理、内部审计等领域的理论研究与实务工作,主编出版了《基于风险管理的内部控制丛书》《独立审计案例分析丛书》《新时代内部审计创新实践丛书》(合规管理审计实务与案例、内部审计整改实务与案例)等专业图书,以理论联系实际见长。

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李三喜  400/500
20
专题:怎样写好内部审计报告

课程简介:

【主要内容】 1、 审计报告业务规范简介; 2、 审计报告的编制; 3、 审计报告的内容; 4、 经责审计报告的特殊要求; 5、 审计报告的常见问题。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:58)

老师简介:

沈立强,现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作。

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沈立强  400/500
21
专题:内部审计基本准则和作业类准则精讲

课程简介:

【主要内容】 1、 内部审计准则体系介绍; 2、 内部审计基本准则讲解; 3、 内部审计作业类具体准则讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。主讲:中国内部审计准则框架、内容及核心思想;内部审计准则应用范畴及要求;内部审计准则国际比较与发展前瞻。(本课程6学时,视频时长约2:31)

老师简介:

时现,管理学博士,教授,会计学硕士生导师。现任南京财经大学党委常委、副校长。

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时现  400/500
22
专题:研究型审计与审计质量的关系 ——以企业集团内部审计为例

课程简介:

【主要内容】 1、 企业集团内部审计质量影响因素分析; 2、 研究性审计与提升审计质量的关系; 3、 研究性审计视角下内部审计项目质量控制与优秀审计项目创新策略; 4、 做实研究性审计需要注意的问题及几点思考。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约1:58)

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
23
专题:研究型审计与内部审计管理

课程简介:

【课程纲要】第一部分 研究型审计的知与行 (研究型审计的内在逻辑、概念框架、实践路径) ;第二部分 内部审计管理漫谈与交流【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)

老师简介:

程家旗,大连理工大学审计处处长、研究员、注册会计师。

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程家旗  400/500
24
专题:敏捷审计理念在审计实务中的应用

课程简介:

【课程大纲】第一部分 关于敏捷审计的粗浅思考 ;第二部分文献中的敏捷审计 ;第三部分内部审计的运行模式:新视角;第四部分 敏捷理念赋能内部审计发展:我们的实践【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)

老师简介:

刘慧博,新加坡国立大学公共管理硕士,哈佛大学访问学者,高级审计师,国际注册内部审计师,IIA全球理事会拟任理事。

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刘慧博  400/500
25
专题:舞弊审计与防范——对第2204号内部审计具体准则的解读

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:50)

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

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王宝庆  400/500
26
专题:如何提高内部控制审计的效率和效益

课程简介:

【课程纲要】1、区分内控评价与内控审计 2、如何提升内控评价的效率 3、如何提升内控评价的效果 【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)

老师简介:

李素鹏,安达风控研究中心主任,risk-doctor微信公众号主理人,中国人力资源开发研究会风险管理分会首任秘书长。

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李素鹏  400/500
27
专题:《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》讲解及实务应用

课程简介:

【课程纲要】一、内部控制审计解该(1)第2201号一一内部控制审计释义(2)相关内容讲解; 二、内部控制审计实践(1)风险管理与内部控制的关系(2)内部控制评价与内部控制审计的关系【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:44)

老师简介:

北京科技大学工商管理硕士,高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任职彩虹集团公司审计部副部长,后长期担任新兴际华集团纪委副书记、审计风险部总经理一职,2009年至2014年审计风险部与集团纪委合署办公同时任集团纪委副书记)现为新兴际华集团党委巡视组组长。

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闫跃平  400/500
28
专题:内部控制矩阵编制方法和内部控制审计实务

课程简介:

【课程纲要】1.内控矩阵的编制方法 2.内部控制审计实务【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)

老师简介:

徐荣才,北京中天恒集团 总咨询师,内部控制与风险管理专家,财政部特聘内部控制咨询专家。

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徐荣才  400/500
29
专题:基于COSO新风险管理框架的企业内部控制评价实务

课程简介:

【主要内容】1、从COSO内部控制框架到COSO风险管理框架:理论演进趋向理念统一 2、从企业内部控制基本规范到行业内部控制指引:监管规范彰显管理意图 3、企业内部控制评价:多重目标下的权衡 4、COSO新风险管理框架下的内控评价思路 5、业务评价及系统评价应用实例。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:34)

老师简介:

王珊珊,财务管理博士,国际注册内部审计师,国际注册内部控制师,高级风险管理师。

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王珊珊  400/500
30
专题:公司治理与风险控制案例分析

课程简介:

【主要内容】 本课程主要内容包括:公司治理的基本理论与模型、公司治理与风险控制案例、独立董事制度与风控、股权激励与道德风险防控、理顺公司法人治理结构中的各种关系等。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:11)

老师简介:

严宏,金融学博士,享受国务院特殊津贴,高级会计师,注册会计师。美国注册投资师,加拿大证券投资分析师,高级国际财务管理师、高级信用管理师。

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严宏  400/500
31
专题:企业合规体系建设与合规审计

课程简介:

【课程内容】讲解企业合规管理概念、起源发展、内涵与意义、实施方法及合规审计的相关知识。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:34)

老师简介:

杨鸿飞,中国管理科学研究院法务部副主任,北京首联律师事务所主任,《企业合规师职业技术技能标准评价规范》行业标准主起草人。主要擅长领域:民商事法律、企业法律、企业合规管理。

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杨鸿飞  400/500
32
专题:绩效审计实务与案例

课程简介:

【主要内容】 1、 绩效审计法规政策; 2、 绩效审计实务案例; 3、 如何做哈绩效审计。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)

老师简介:

武战伟,注册会计师、审计师、国际注册管理会计师,中天恒会计师事务所合伙人、副总经理兼部门主任。

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武战伟  400/500
33
专题:预算管理、决算管理和绩效管理审计实务

课程简介:

【课程纲要】1、中国预决算管理制度改革--走向“预算国家”2、预算绩效管理 3、国家审计职能转型中的预算管理审计及实务问题【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)

老师简介:

汪德华,经济学博士,中国社会科学院财经战略研究院研究员,博士生导师,现任财政审计研究室主任。

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汪德华  400/500
34
专题:大数据环境下的审计技术方法与审计应用实务

课程简介:

【课程纲要】1、发展背景 2、做法及工作成效 3、运用的技术手段 4、大数据审计的支撑【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:23)

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
35
专题:信息科技审计和风险控制

课程简介:

【课程纲要】1、信息科技的时代际遇 2、信息系统的价值、挑战和常见问题 3、信息系统内控内审的法规要求、定义和标准准 4、信息科技审计的要点和案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)

老师简介:

高垚,上海铭垚信息科技有限公司 (铭科技 ) 创始人,复旦大学会计学博士,挪威经济管理学院 (NHH) 交流学者,注册信息系统审计师( CISA)。

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高垚  400/500
36
专题:数据治理审计:如何以审促治

课程简介:

【课程纲要】1、法律法规体系;2、个人信息合规审计;3、数据治理与审计;4、以审促治。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:22)

老师简介:

王敬勇,毕业于中国矿业大学 ( 北京 ),获得管理学博士,副教授,南京审计大学会计专业硕士研究生导师、审计专业硕士研究生导师。

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王敬勇  400/500
37
专题:信息系统审计与实务

课程简介:

【课程纲要】1、发展背景2、做法及工作成效3、运用的技术手段4、大数据审计的支撑【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:29)

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
38
专题:大数据、人工智能新技术应用场景下的审计实务

课程简介:

【主要内容】 1、 信息技术和大数据的新特点; 2、 信息技术审计; 3、 大数据审计; 4、 信息技术和大数据背景下的审计人员能力建设。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:39)

老师简介:

李庭燎,现任南京审计大学信息管理系主任、副教授,博士,国际注册信息系统审计师,中国内部审计协会培训委员会委员。

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李庭燎  400/500
39
专题:数据驱动型的风险导向审计方法应用

课程简介:

【主要内容】 1、 信息化审计建设历程; 2、 审计作业系统与数据集市; 3、 信息化审计应用实务; 4、 信息化审计运用案例。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:30)

老师简介:

李睿,国际注册内部审计师,多年会计师事务所审计经验及证券行业审计工作经验,擅长通过大数据分析开展精准审计。

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李睿  400/500
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专题:建设项目采购与招标、合同管理审计实务案例

课程简介:

【课程纲要】第一节 建设工程采购、招标与合同管理审计的开展方式;第二节 建设工程采购、招标与合同管理审计的实务案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:00)

老师简介:

马玉峰,北京思泰工程咨询集团总工程师、思泰学院副院长,高级工程师,英国皇家特许测量师、注册一级造价工程师、注册监理工程师、投资咨询师。

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马玉峰  400/500
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专题:EPC项目实施阶段审计实务案例

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:48)

老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

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徐庆阳  400/500
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专题:建设项目审计实务及案例

课程简介:

【课程纲要】1、基于审计实务的探讨 2、国家审计审什么3、国家审计怎么审计4、查处案件线索情况5、党中央、国务院要求【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)

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审计署专家

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审计署专家  400/500
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专题:基本建设项目审计管理——思路、重点和质量控制

课程简介:

【主要内容】 1、 概述; 2、 建设项目前期决策审计; 3、 建设项目内部控制与风险管理审计; 4、 建设项目采购审计; 5、 建设项目工程管理审计; 6、 建设项目工程造价审计; 7、 建设项目工程财务审计; 8、 建设项目效益审计及后评价。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:25)

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。

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杨献龙  400/500
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专题:基本建设项目竣工财务决算审计实务

课程简介:

【主要内容】围绕基本项目竣工财务决算审计的案例、基础、实务开展讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月。请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。】(本课程6学时,视频时长约2:32)

老师简介:

赵志新,北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员。

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赵志新  400/500
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专题:行政事业单位工程建设审计

课程简介:

【课程纲要】1、问题的提出 2、工程审计组织方式3、工程审计目标4、工程审计业务内容5、案例分析与审计对策6、工程审计程序与方法 7、审计整改与责任追究【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:26)

老师简介:

时现,管理学博士,教授,会计学硕士生导师。现任南京财经大学党委常委、副校长。

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时现  400/500
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专题:行政事业单位审计工作重点及实务案例

课程简介:

【课程纲要】一、近年来部门预算执行审计的发展 二、审计的目标和工作要求 三、部门预算执行审计的主要内容及问题案例 四、加强内部控制和内部审计工作的建议【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)

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审计署专家

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审计署专家  400/500
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专题:行政事业单位内部控制评价实务与案例

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【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:27)

老师简介:

张丽艳,现任中国医学科学院,北京协和医学院审计处副处长(主持工作),中国内部审计协会培训委员会委员,高级会计师,管理学硕士,国际注册内部审计师。

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张丽艳  400/500
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专题:严监管形势下的资管业务审计路径探析

课程简介:

【课程纲要】1、资管业务监管形势解析 2、资管业务审计挑战 3、资管业务审计策略 4、资管业务审计内容及重点【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:41)

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工商银行总行内部审计局 于建克

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于建克  400/500
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专题:金融机构不良资产处置及风险控制

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老师简介:

张代威,毕业于英国伯明翰大学金融工程专业,CFA、FRM、高级管理会计师。

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张代威  400/500
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专题:教育科研领域内部控制及风险管理重点

课程简介:

【课程纲要】1、内部控制建设背景 2、内部控制建设要求 3、内部控制建设实务 4、风险与管理举例 5、内部控制审计实务【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)

老师简介:

    管理学博士,正高级会计师、高级审计师,现任中国农业大学审计处处长,中国农业会计学会副会长、中国教育审计学会副秘书长等职务,教育部首批高端会计人才。

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刘罡  400/500
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专题:企业境外业务监管政策、风险特点和审计经验分享

课程简介:

【课程纲要】1、中国企业境外发展现状;2、加强境外审计的重要意义和监管要求;3、境外企业特色及主要风险;4、境外审计组织实施和项目管理;5、境外审计管理特色经验分享。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起2个月】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:18)

老师简介:

曹海霞,中石化境外审计中心副总经理,中央财经大学管理学硕士,高级会计师,从事多年海外审计和涉外企业风险管理和财务管理工作。曾多次为中石化管理干部学院举办的中石化海外项目经理培训班、海外财务经理培训班和境外合规管理培训班授课。

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曹海霞  400/500
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